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業(yè)務風險管理不到位?聯(lián)儲證券回應:已對相關業(yè)務開展了全面自查

每日經(jīng)濟新聞 2024-11-29 16:37:57

每經(jīng)記者|陳晨    每經(jīng)編輯|肖芮冬    

11月29日,青島證監(jiān)局披露對聯(lián)儲證券采取責令增加內部合規(guī)檢查次數(shù)的行政監(jiān)管措施。青島證監(jiān)局認為,聯(lián)儲證券同業(yè)拆借業(yè)務風險管理措施不到位、決策審批機制不完善,子公司管理不到位,從業(yè)人員行為管控有效性不足,反映出該公司的公司治理不完善,未能有效實施內部控制、合規(guī)管理和全面風險管理。

與此同時,青島證監(jiān)局還對聯(lián)儲證券3名相關人員也采取了監(jiān)管措施。青島證監(jiān)局表示,呂春衛(wèi)作為公司董事長,2023年6月27日至12月19日代為履行總經(jīng)理職務,對公司上述違規(guī)行為負有責任。因而,青島證監(jiān)局對呂春衛(wèi)采取監(jiān)管談話措施。

另外,青島證監(jiān)局還認為,盛赟作為分管相關業(yè)務的高級管理人員,期間兼任業(yè)務部門負責人,對公司上述違規(guī)行為負有責任;岳遠斌作為公司首席風險官,對公司上述違規(guī)行為負有責任。因而,青島證監(jiān)局對盛赟、岳遠斌分別采取警示函監(jiān)管措施。

針對上述監(jiān)管措施,聯(lián)儲證券相關人士表示,聯(lián)儲證券高度重視監(jiān)管意見,會堅決按照監(jiān)管要求進行全面、深入的整改。目前公司經(jīng)營管理各方面情況正常,已對相關業(yè)務開展了全面自查,進一步健全了內控制度,并持續(xù)完善內控機制,堅持舉一反三,不斷夯實行穩(wěn)致遠的發(fā)展基礎,切實提升穩(wěn)健經(jīng)營管理水平。

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